送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-21 06:26

你好,可以的,这样核算起来更准确。如果觉得我的回答还满意,请为我五星评价,谢谢。

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2018-05-21 06:26:59
借原材料101贷应付账款——某某单位101,借应付账款——某某单位是120贷银行存款120,还有没有收到发票的,可以先暂估入账,借原材料219贷应付账款——暂估供应商
2019-04-17 21:15:51
可以放在本年6月做
2020-05-01 08:40:31
您好 按发票总金额做一笔就可以了
2020-01-16 21:58:59
冲销暂估和根据暂估结转的成本 然后根据实际到的入账 然后重新结转成本
2020-04-29 11:50:22
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