我是购买方,销售方在4月开错税率3%和17%两个税率(应该是17%),我在4月已认证抵扣了,销售方已在我公司电脑上开出红字发票,销售方在5月又重新开出同等金额的发票,但是因税率是17%,税额也不一样,我怎么做账务处理呢?
蓝色的梦
于2018-05-22 13:54 发布 701次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!如果是红字发票可以开原税率发票
2018-05-22 14:06:52
账务处理是将原来的红冲,然后按照正确的调整一下:借:原材料 应交税金 贷:应付账款就可以。
2018-05-22 14:23:29
你好,可以的
2018-05-02 09:29:48
同学。红字发票还是可以开具17的票的。
2019-04-18 10:00:45
你好,对销售方来说做销售相反分录
对购买方来说做购进相反分录
2018-06-21 17:16:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息