送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-05-22 16:42

你好,汇款的时候  借;应付账款    贷;银行存款 
收到票的时候  借;管理费用等科目  贷;应付账款

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相关问题讨论
你好,汇款的时候 借;应付账款 贷;银行存款 收到票的时候 借;管理费用等科目 贷;应付账款
2018-05-22 16:42:00
您好!借预付账款 贷银行存款 收到发票,借管理费用-加油费等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款。
2017-12-06 11:40:49
借:管理费用等 贷:预付账款
2020-01-08 10:16:46
借;预付账款 贷;银行存款等科目
2017-07-07 15:26:29
我明白,根据您的解释,您的步骤是:先从公司账户预付款给中石油公司,然后再等待中石油开出专票。下一步就是实现计提,也就是说将已预付的福利费收入计提到应付款工资薪酬的福利费里。这里,你需要根据会计准则和税法来做计提处理。首先要进行财务核算,核实计提环节所需的财务支出资金和专票收入,然后按照会计准则,将已经确认的福利费收入及时计提到相应的应付款工资薪酬的福利费中。
2023-03-22 15:55:15
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