送心意

小智老师

职称初级会计师,中级会计师

2024-11-02 16:27

预提费用的会计分录通常是在月末进行,以确保费用按照发生的时间正确记录。分录如下:

借:相关费用科目(如管理费用、销售费用等)
    贷:预提费用(负债科目)

到了新的月份,实际费用发生后,你需要冲销这笔预提:

借:预提费用
    贷:银行存款或其他相应的支付账户

这样可以确保费用在正确的期间内得到反映。

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相关问题讨论
你好,计提电费时借管理费用制造费用等 贷预付账款或其他应付款。没有预提费用科目的
2019-03-06 12:28:47
你好 现在费用不预提 了 冲减就是费用就是贷方是预提费用科目
2020-07-01 13:29:05
因为你是当月计提,次月支付的啊,冲销不知道你说的具体是什么
2022-02-23 22:01:47
预提费用取消后,用”其他应付款“科目处理。当月预提水电费,下月收到发票,冲销上月预提,再按发票进行入账处理。
2018-10-07 16:50:52
你好。 借:××费用 贷:预提费用
2019-04-09 16:48:03
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