老师,4月对方开了一张住宿增值税专用发票当月已经认证抵税,5月发现对方开错了退回去对方给开了张普票要怎么做分录,4月分录借管理费用 应交税费 应交增值税-进项 贷其他应付款 5月怎么处理
谦
于2018-05-24 10:13 发布 1083次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-24 10:15
5月进行调整,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论
可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
5月进行调整,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-05-24 10:15:51
你好,可以的,你的诶办法可行,还要把税金单独做出来
2019-07-05 10:17:54
你好,进项发票是7月开的,那你只能在7月份勾选,6月没有的话就不能勾选,8月份的可以7月份勾选也可以在8月份勾选
2020-07-31 17:32:34
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