老师,4月对方开了一张住宿增值税专用发票当月已经认证抵税,5月发现对方开错了退回去对方给开了张普票要怎么做分录,4月分录借管理费用 应交税费 应交增值税-进项 贷其他应付款 5月怎么处理
谦
于2018-05-24 10:13 发布 1094次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-05-24 10:15
5月进行调整,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
相关问题讨论
可以,也可以用其他应收科目
2016-01-14 16:59:35
你好,普票和专票是这样的做法没错
2020-05-10 13:21:24
5月进行调整,借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-05-24 10:15:51
你好,此问题已回复哦
2020-07-31 18:08:39
你好,是的 ,可以的
2017-04-07 16:01:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
谦 追问
2018-05-24 10:16
辜老师 解答
2018-05-24 10:17
谦 追问
2018-05-24 10:20
辜老师 解答
2018-05-24 10:24