老师你好!2022年收到留抵退税:40000元,(当时未交增值 问
同学,你好 借:应交税费-增值税-未交增值税 35000 贷:银行存款 35000 答
这题不懂是怎么算时间的,还有利息为什么要减去呢 问
你好,因为他这个在中间中断了。 答
请问土地节能报告、土地交易费这种应该是入什么 问
可计入 土地的成本中 答
公司购买的污水处理设备属于环保设备吗?可不可以 问
您好,企业购置并实际使用的污水处理设备必须属于《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》所列的设备 答
25.3月提交汇算清缴,4月申报可以弥补亏损吧 问
您好,是的,汇缴后的亏损,在季度预缴申报时利润就可以弥补亏损 答

我想问一下出口转内销的进项票是相当于库存了吗,这样进项票是不是还可以开给别人就是因为单证不齐,所以我只能出口转内销处理,那么这个进项发票还能用吗
答: 你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
我想问一下出口转内销的进项票是相当于库存了吗,这样进项票是不是还可以开给别人就是因为单证不齐,所以我只能出口转内销处理,那么这个进项发票还能用吗
答: 你好; 进项税发票看抵扣的; 可以的 是的。转内销去处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,我们是一家出口外贸企业,由于出口的货物性质原因视为内销,8月底出口离岸。现在我们没有申报该笔出口收入,税局要求我们更正上月报表,重新申报。但是该笔货物的进项发票9月才开具,请问我们该如何做账?
答: 你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。


仁青多杰 追问
2024-11-14 15:27
apple老师 解答
2024-11-14 15:31
仁青多杰 追问
2024-11-14 15:49
apple老师 解答
2024-11-14 15:55