我是在公司做内账的,最近老板说把外账给我做,之前外账都是代账公司做的。最近我让代账公司把17年的财务报表给我了发现他们的账做的很乱。。。报表和申报表都连接不上!像这样的我应该怎么做?
紫韵宸琦
于2018-05-25 16:44 发布 2687次浏览


- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-05-25 20:45
你好!第一种方法让代记账公司把差额找出来。调平账后再接手。第二种方法你把差额全部找出来让对方签字。然后让对方做凭证一次调整。
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你好!第一种方法让代记账公司把差额找出来。调平账后再接手。第二种方法你把差额全部找出来让对方签字。然后让对方做凭证一次调整。
2018-05-25 20:45:49

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,应收账款只能函证或者与对方核对处理。
2016-11-03 16:28:59

1、一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。
三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。
五.打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。
2、注意税负率不要低于行业平均标准。
2018-06-28 15:50:22

1,应收账款金额过大。2库存太小 3,没有固定资产 4应付账款太大 5没有其他应付款 6没有应付职工薪酬 7利润和未分配利润太高不实
2019-08-22 15:53:05
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紫韵宸琦 追问
2018-05-25 22:16
QQ老师 解答
2018-05-25 22:49