关于租金问题,我是每个月付房租,但是对方是6个月才开一次发票。我在做账务处理时是:每个月做,借:预付账款1 贷:银行存款1 。在开出发票的那个月做,借:预付账款1 贷:银行存款1 借:管理费用-房租 6 贷:预付账款6 是这样吗?谢谢。
许文彬大坏蛋
于2018-05-25 17:15 发布 1205次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-25 17:15
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
相关问题讨论
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
2024-04-19 10:07:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
许文彬大坏蛋 追问
2018-05-25 17:19
宋生老师 解答
2018-05-26 13:30