送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-05-25 17:15

您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 
然后借应付账款 贷银行存款。

许文彬大坏蛋 追问

2018-05-25 17:19

借管理费用 贷应付账款 为什么不预付账款,而是应付账款的?我还没拿到发票的。。。

宋生老师 解答

2018-05-26 13:30

您好!你可以用预付账款。我主要是想说每个月应该计入管理费用。

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相关问题讨论
你好,不需要反映那60,分录没错
2020-07-08 09:51:28
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
你好 年底收到发票 把借 管理费用 贷 预付账款 用负数冲掉 再按发票来做就可以。
2019-12-08 15:11:18
你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊 
2024-04-19 10:07:31
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