老师,当月的专票没有抵扣,怎么做分录,次月认证抵扣了,怎么做分录?
朱
于2024-11-25 21:24 发布 184次浏览
- 送心意
听风老师
职称: 高级会计师,法律职业资格证(A证)
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本月
借:管理费用
应交税费-待认证进项税
贷:银行存款;
次月
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷 应交税费-待认证进项税
2024-11-25 21:27:41
你当月取得进项时做了会计分录吗。
如果当月没认证,借某支出或成本 应交税费-待认证进项税额贷银行存款
2018-08-28 09:11:11
您好,
1.先做进项
借:原材料等
应交税费——应交增值税(进项税额) 8137.93
贷:银行存款等
2.结转
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 8137.93
贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 8137.93
应交税费 余额在借方,不需要缴纳增值税。
2019-03-04 16:03:58
你认证了,就要填申报表里面的进项税额里面去的,不能不填的,不填的话这个进项就要作废的
2019-07-05 06:57:31
贷款吗?可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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