送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-05-28 13:16

你好,计提,借:管理费用--职工工资  38000    管理费用-职工社保1800     贷:应付职工薪酬-工资  38000   社保1800    发放  借:应付职工薪酬 -工资38000   贷:其他应收款-个人社保  720       贷:银行存款     37280    你这个金额和我不一样是不是单位社保也是个人出的?

蓝莲花 追问

2018-05-28 13:22

单位部分是单位出。不是个人出  。分录也是这么做吗

徐阿富老师 解答

2018-05-28 13:24

你好,那就按照我的这样,我现在做的是单位出的。但你这个实际发放和我对不上。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。

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你好,计提,借:管理费用--职工工资 38000 管理费用-职工社保1800 贷:应付职工薪酬-工资 38000 社保1800 发放 借:应付职工薪酬 -工资38000 贷:其他应收款-个人社保 720 贷:银行存款 37280 你这个金额和我不一样是不是单位社保也是个人出的?
2018-05-28 13:16:11
一、计提工资 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资44080 二、支付时 借:应付职工薪酬——工资44080 贷:其他应收款——应收个人社保780 贷:银行存款43300
2018-04-28 17:04:23
你好,是的,实际发放时,还要代扣代缴个人所得税,贷应交税费一应交个人所得税
2020-05-16 21:54:03
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2017-08-04 15:09:05
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 44406.78 贷:应付职工薪酬——工资 44406.78 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 3204.2 贷:应付职工薪酬——社保 3204.2 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 44406.78 贷:其他应收款——社保(个人部分) 5090.96 库存现金/银行存款或现金 39315.82 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 3204.2 其他应收款——社保(个人部分) 5090.96 贷:银行存款或现金8295.16
2020-06-03 15:10:13
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