送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2018-05-30 10:03

但是我方已经提供了含税价总计210多的16%成本票?按理已经能够抵扣增值税了,为什么挂靠方还要给我们要成本票,说我们还差20多万了?

颜老师 解答

2018-05-30 10:12

不是 就是他们在付款时 ,没付一笔款 你们就要开所付款的60%的发票

晓霞 追问

2018-05-30 10:19

我想问的是我们提供的专票已经能抵扣增值税了,为什么还说我们还差20多万的票了?

晓霞 追问

2018-05-30 10:20

还是我不能理解252万的成本票不能根据税来算了

颜老师 解答

2018-05-30 10:27

他们的意思是 除了提供这个210万的发票 另外还的你们提供?

晓霞 追问

2018-05-30 10:34

劳务票有150万,我只是要提供420万的60%成本票也就是含税价是252万,我理解成252万/1.10*.10=229090.91

晓霞 追问

2018-05-30 10:34

我们提供的发票是含税价2104039.4 2104039.4/1.16*.16=290212.33  增值税也够抵扣了啊,为什么挂靠公司还说我们差票

颜老师 解答

2018-05-30 10:37

是不是对方传递有误哦?跟对方沟通了吗?问清楚下

晓霞 追问

2018-05-30 10:40

我这种理解对吗?

晓霞 追问

2018-05-30 11:08

老师我的这种算法是对还是错啊?

颜老师 解答

2018-05-30 11:45

按你的算法是对的

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但是我方已经提供了含税价总计210多的16%成本票?按理已经能够抵扣增值税了,为什么挂靠方还要给我们要成本票,说我们还差20多万了?
2018-05-30 10:03:56
比如挂靠方需要开发发票420万,我方需要提供成本票是252万的成本票,这个理解是对的,但252万是成本发票也就是进项税,供应商的税率各有不同税额就不一定是229090.91元了,看他们的供应商有哪些,比如混凝土的税率3%,钢材16%,其它零星采购的材料也只有3%,按照题中所示,销项税420/1.1*0.1=381818,进项税210万/1.16*0.16=289655元,销项大于进项肯定还要交税票给被挂靠方的
2018-05-30 11:19:10
你好,不是重复纳税,增值税和企业所得税不同的
2019-12-24 17:25:55
我们应该把利润控制在多少比较合适呢?
2016-12-22 16:47:13
你这个是预交的,没相当于是进项税了。直接抵扣就可以的
2019-11-28 19:55:48
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