都合并了还要确认营业外收入吗?不是只有权益法才 问
同学好,这是说在合并当日这个时点的会计处理,不是合并后的处理 答
开过红字发票可以收回吗 问
同学你好 这个可以的哦 答
老师 你好 ,公司购买的 8万6仟的 运输车 ,我可 问
你好,可以的,不低于四年就成 答
24年12月的,企业职工基本养老保险费,单位和个人交 问
你好,这个最好问一下当地12366有的地方是因为有补缴的部分。 答
老师,买了4万材料是私账付款的,已经收到发票,开的是 问
你好,你应该借。原材料才对,而且你银行没有支付。 答
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期初建内账,现金20万,库存5万,库存产生的负责5万,应付账款24万,其他应付款1·8万,实收资本,未分配利润,所有者权益分别应该是多少呢?谢谢未分配利润是25.8万对吗?
答: 你好! 资产=负债+所有者权益 资产=20+5=25 负债=5+24+1.8=30.8 所有者权益=25-30.8=-5.8 只有这个条件,无法判断实收资本、未分配利润各是多少
您好 以前多记了库存商品5万 ,分录想更正补一个分录借应付账款5万 贷 库存商品5万借库存商品5万 贷利润分配未分配利润5万这个可以中间的库存商品省去直接借应付账款5万 贷利润分配未分配利润吗
答: 可以的,可以这么做的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教老师,股东三人分红,是通过看资产负债表的所有者权益吗。实收资本9万元,未分配利润-5万元,所有者权益4万元,应收减去应付款-6万元,那该如何分红呢
答: 你好,分红是根据账面利润与货币资金金额确定分红金额,然后按分红金额乘以某个股东的股份比例计算某个股东应当分得的金额 你这里提供的数据未分配利润是负数,说明是亏损,亏损就不应当分红的
去年记录错误,库存商品多记录了5万:借库存商品5万 贷应付账款5万今年做了冲销分录 借应付账款5万 贷利润分配未分配利润5万请问冲销的这个在做汇算清缴的时候应该怎么填写
个体工商户老板提走款有20多万,然后年末未分配利润也有很多,该怎么做帐?是这样做吗?借利润分配一未分配利润贷应付现金股利借应付现金股利贷库存现金借库存现金贷其他应收款可以吗
资产负债表不平,后来找出原因,是因为5月份计提了未分配利润,借未分配利润5万,贷应付股利5万,导致资产负债表未分配利润期末减去期初不等于今年利润表的累计和,差的8万多,应该怎么做
老师,请问货币资金15万,应收20万,其他应收5万,应付-20万,实收资本55万,未分配利润5万,这个要怎么填资产处置损益明细表啊
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金海蓝 追问
2018-06-01 07:53
老江老师 解答
2018-06-01 07:57
金海蓝 追问
2018-06-01 08:09
老江老师 解答
2018-06-01 09:28
金海蓝 追问
2018-06-01 10:15
老江老师 解答
2018-06-01 10:17