送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-01-01 21:36

您好,先暂估入账 
借:库存商品 
贷:应付账款-暂估

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借原材料 贷应付账款,暂估款,付款做借应付账款供应商,贷银行,收到发票做借借原材料负数 贷应付账款,暂估款 负数,之后按发票做,
2020-05-06 16:03:40
学员,您好。 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票,借:研发费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款
2021-10-21 11:08:13
同学你好 货到了,发票没到,先暂估入账 借:原材料/库存商品 贷:应付账款—暂估 发票到后,冲销前面暂估,按发票入账 借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款—暂估(红字) 借:原材料/库存商品(蓝字) 应交税费—应交增值税—进项 贷:应付账款—某某供应商
2020-05-25 16:39:45
你好,借;应收票据,贷;应收账款等科目 到期是去银行办理了收款手续?
2019-06-27 16:37:31
直接做的分录 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 一次性客户就可以这样做账务处理。如果是经常发生业务的客户,需要做应收账款,再冲销应收账款,收到银行存款。
2019-05-22 16:25:41
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