跨月发票红字冲销步骤

2020-07-04 09:41 来源:网友分享
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专票和普票当月开具的发票是可以直接作废,跨月之后发票只能开具红字冲销,跨月发票红字冲销步骤,我相信很多朋友和我一样,对这几个概念非常模糊,会计学堂小编将围绕这个问题来展开讲解,在下文做出了详细介绍,现在我们一起来看一下吧!

跨月发票红字冲销步骤

普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可.

专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票.

发票已认证,购方申请,先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可.

跨月发票红字冲销步骤

跨月红字发票账务处理

收入退回,销项税也退回

借:主营业务收入

应交税费-应交增值税(销项税额)

贷:应收账款

借:库存商品

贷:主营业务成本

注:按准则是做相反分录,但实际操作时,做相反分录不利于查账.

申报的时候,用合计数申报即可,也就是你当月的实际正数开票金额-红字发票金额

当企业发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让的,可以通过开具红字发票将原开具的蓝字冲回.

跨月发票红字冲销步骤?这个是要分情况的,我们还要看是普通发票还是专用发票,大家可以对照上文的步骤来进行操作,不知道大家对这个问题已经了解的多少.如果你想要学习更多这方面的财务知识,欢迎大家前往会计学堂官网学习!

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  • 跨月发票红字冲销步骤有哪些

    跨月发票红字冲销步骤包括: 1、开具负数发票,客户和供应商开具负数发票,把上月未红账的金额写在发票上,表明多收或者多付的金额 2、入账,根据客户和供应商开具的负数发票,分别向客户和供应商的应收应付账户加钱,以及科目余额表中的应收应付科目减钱 3、财务核对,根据上月的结账,与本月的发票数据,是否有重复开票,以及金额是否正确 4、结案,审核员确认无误后,可以完成结案。 拓展知识:跨月发票冲销还可以防止重复开票,以及冲抵负数的情况发生,同时也可以节省资金投入,降低企业的流动资金占用。

  • 老师,普票跨月冲红字步骤是什么

    你好 发票管理----增值税普通发票填开----红字点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示打印

  • 跨月冲红发票操作步骤

    您好!这个你可以看看这里 https://zhidao.baidu.com/question/627912170124007164.html

  • 发票3月已认证,厂家4月说开错了,跨月红字冲销的步骤具体是啥

    您好 您在发票开具系统里开具红字发票信息表 然后把红字发票信息表编码给对方 对方根据红字信息编码开具红字发票 然后把红字发票抵扣联跟发票联给您入账

  • 发票跨月冲红要如何冲红及具体步骤

    您好 请问您是销售方还是购买方

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