委托境外进行研发活动所发生的费用能否加计扣除

2019-06-08 14:33 来源:网友分享
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委托境外进行研发活动所发生的费用能否加计扣除,企业所得税的加计扣除也是日常财会实操中让人头疼的一个问题。之所在让人头疼是因为对企业所得税的相关法规不是很清楚。下面还是随会计学堂小编了解一下吧。

委托境外进行研发活动所发生的费用能否加计扣除

根据《财政部 税务总局 科技部关于企业委托境外研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2018〕64号 )规定:“一、委托境外进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。委托境外研发费用不超过境内符合条件的研发费用三分之二的部分,可以按规定在企业所得税前加计扣除。   

上述费用实际发生额应按照独立交易原则确定。委托方与受托方存在关联关系的,受托方应向委托方提供研发项目费用支出明细情况。 

六、本通知所称委托境外进行研发活动不包括委托境外个人进行的研发活动。” 

因此,企业委托境外进行研发项目,该笔委托研发费用不可以在企业所得税税前加计扣除。

委托境外进行研发活动所发生的费用能否加计扣除

企业所得税法加计扣除的法律法规

企业所得税法规定,开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。企业所得税法实施条例第九十五条对该规定进行了细化,明确研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的75%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的175%摊销。也就是说,按照研究费用是否资本化为标准,分两种方式来加计扣除,但其准予税前扣除的总额是一样的,即都是实际发生的研发费用的175%。高新企业都可以享受这项税收优惠政策。

企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。企业就支付给残疾职工的工资,在进行企业所得税预缴申报时,允许据实计算扣除;在年度终了进行企业所得税年度申报和汇算清缴时,再依照本条第一款的规定计算加计扣除。

委托境外进行研发活动所发生的费用能否加计扣除,小编曾在往期的内容中不止一次的提过,作为一名企业的财会人员一定要对本企业、本企业所在行业的财税政策、法规有一个全面的了解。会计学堂,财会知识的充电站。

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