用友财务软件怎么样反记账

2023-02-27 16:41 来源:网友分享
616
用友财务软件中的反记账是将一条记账操作变成两条,第一条是正常收支,第二条也是正常收支,但是科目相反,金额也相反,是为了解决复杂财务问题,如贷款、债务等,可以清楚的掌握财务状况,以及用反记账的方式表示偿还贷款。

用友财务软件怎么样反记账

用友财务软件反记账是指在记账时,相对于正常收支,即两个摘要相同,金额相反的记账方式。用友财务软件中反记账是由一条记账操作变成两条,第一条是正常收支,第二条也是正常收支,但是科目相反,金额也相反。

使用用友财务软件反记账的步骤:

1.登录用友财务软件,在凭证录入界面,选择要反记的科目,然后在“金额”一栏中输入金额。

2.单击“反记”按钮,单据贷方变成借方,贷方变成借方,金额变成负数。

3.设置反记科目,即设置被另一个科目反记的科目,并在“金额”一栏中输入金额。

4.检查单据,并点击“保存”按钮确认记账,反记账操作完成。

拓展知识:

用友财务软件反记账主要是为了解决一些复杂的财务问题,例如贷款,债务等。借款贷款一般都是用反记账的方式进行记账,便于财务人员清楚的掌握财务状况。而当贷款到期时,也可以用反记账的方式来表示偿还贷款。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关文章
  • 非贴现指标是什么
    非贴现指标是什么?按照小编老师多年财务做账的经验,大家想要知道的非贴现指标其实就是企业财务中一种财务分析的术语,简单来说就是企业在做财务分析的时候,暂时不考虑到现金流贴现的影响.这种财务分析需要会计人员基于企业的账面价值来分析的,关于非贴现指标定义的介绍知识,小编老师已经整理好资料给大家,如果你们对此内容有兴趣的话,欢迎你们来阅读下述文章.
    2024-11-15 12
  • 在哪里进行继续教育
    在哪里进行继续教育?根据相关税法规定,作为取得会计证书的会计从事人员,需要定期到指定的地方进行继续教育学习,学习完成取得对应分数之后可以完成当期的学习认为;当然,有些情况下会计从事者可以享受免考年度的继续教育的学习.学员们如果是想要查询在哪里可以报名继续教育学习,小编老师建议大家可以来阅读下述文章,说不定对你们理解有所启发的.
    2024-11-18 8
  • 会计年底需要做什么
    会计年底需要做什么?众所周知,没到年末的时候,企业会计人员都是最慢的时候,很多企业为了更好的处理好企业财务会计的工作,往往会在年末提前准备好财务的工作.根据小编老师的经验,年末会计通常是需要忙着清理往来款项、编制财务报表、税务申报、审计工作已经预算制定和成本控制等等.与之相关的会计知识欢迎你们来阅读下述文章试试,对你们学习肯定有用的.
    2024-11-22 10
  • 什么时候企业办退税
    什么时候企业办退税?通常来说,企业退税指的就是企业满足税法的要求,在纳税申报上享受一定的减免税费的优惠政策的.而对于企业退税的办理时间,一般都会集中在两个阶段的,分别是3月到6月和9月到12月期间的.而对于企业办理退税的申报、审核和到账的时间,小编老师都会通过下述文章进行介绍,希望对你们理解有所启发的.
    2024-11-24 4
相关问题
  • 请问用友软件怎样操作反结账?反记账?

    您好 取消结账:点击总账—期末—结账—选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6—取消 取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”—“对账”—ctrl+H—系统提示“恢复记账前状态功能”已激活—“确定”—“退出”。 再点击“凭证”—“恢复记账前状态”—选择“恢复到月初状态”—“确定”

  • 用友财务软件怎么操作反结账反审核?

    你好 进入系统 找到 反月结,然后反记账,反审核

  • 用友软件怎么反结账和反记账

    用友软件反结账和反记账的步骤如下: 一、反结账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能; 2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮; 3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功; 4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。 二、反记账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能; 2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证; 3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮; 4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。 另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点: 1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能; 2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账; 3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性; 4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理; 5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。

  • 用友软件怎么反结账和反记账

    用友软件反结账和反记账的步骤如下: 一、反结账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反结账”功能; 2、在金额栏中输入反结账金额,点击“审核”按钮; 3、核算单位审核通过后,点击“反结账”按钮,系统提示反结账成功; 4、在“凭证处理”中,查询反结账凭证,确认反结账凭证的正确性。 二、反记账: 1、登录用友软件,打开“凭证处理”,选择“反记账”功能; 2、在凭证查询中,查询待反记账的凭证,点击复选框,勾选待反记账的凭证; 3、点击“审核”按钮,核算单位确认后,点击“反记账”按钮; 4、在“凭证处理”中,查询反记账凭证,确认反记账凭证的正确性。 另外,在使用用友软件进行反结账和反记账时,应注意以下几点: 1、应根据企业的会计制度和会计政策,合理使用反结账和反记账功能; 2、应遵守会计相关法律法规,进行合法反结账和反记账; 3、确保反结账和反记账凭证的准确性和完整性; 4、对于反结账和反记账后,应及时进行源单作废处理; 5、及时完成反结账和反记账后的账目核查工作。

  • 用友软件反记账与反结账,怎么操作

    以账套主管身份进入用友U8,依次输入用户名、密码 打开总账系统模块,依次点击【总账】—【期末】—【结账】 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可; 反记账 1、依次点击【总账】—【期末】—【对账】; 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击【确定】按钮,如图所示: 退出上面的窗口后,再依次点击【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】 在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择 “××××年××月初状态”。 选择完成后,用鼠标点击【确认】按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。 反审核,也叫取消审核,是以审核人的身份进入系统,可以对单个凭证进行反审核的操作,也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。具体操作如下: 1、以审核人的身份登陆到用友U8 依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口,可以选中一个取消审核或依次点击【审核】—【成批取消审核】

圈子
热门帖子
  • 会计交流群
  • 会计考证交流群
  • 会计问题解答群
会计学堂