进项负数发票怎么做账务处理?

2018-07-19 09:57 来源:网友分享
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上一篇中,小编讲到了如果没有进项发票要怎么做账的内容,如果你们对于这个问题有需要解答的话,可以在线向我们咨询。今天来为你们解答“进项负数发票怎么做账务处理?”的内容!

进项负数发票怎么做账务处理?

答:在原进项发票收到时

借:库存商品或原材料

借:应交税费-应交增值税-进项税

贷:应付帐款或银行存款

收到进项负数发票时

借:应付帐款或银行存款

贷:库存商品或原材料

贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

进项负数发票怎么做账务处理?

收到的红字发票需要认证吗?

取得的红字增值税发票是不需要认证的。这里又要分几种情况处理红票:

1.如果你是红票对应的原票没有认证过,对方给你开具的红票的话,你只需把它跟红票申请单、红票通知单、红字发票装订一起即可,重新索要发票。

2.如果是由于退货等取得的红票,那么在申请开具红票时,你就相应的做进项税转出处理了,等红票拿到后,直接附到凭证后即可。

根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)的规定:“红字专用发票暂不报送税务机关认证。”

好了,关于“进项负数发票怎么做账务处理?”这个内容,小编已经解答处理完毕了,如果你们对这个问题还想了解更多的内容的话,点击会计学堂的资讯类即可!

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