发票开错如何冲红申报?
答:冲红发票怎么申报纳税一般纳税人自开专票次月冲红了,怎么申报纳税,申报表按汇总表上的金额填写,如果红冲的金额大于正常票的,就按负数申报.防伪税控汇总表显示的实际开票金额是减过冲红负数的销售额的.
跨越红字发票如何申报?
答:
开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票
第四十二条 纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让
发票开错如何冲红申报?
答:冲红发票怎么申报纳税一般纳税人自开专票次月冲红了,怎么申报纳税,申报表按汇总表上的金额填写,如果红冲的金额大于正常票的,就按负数申报.防伪税控汇总表显示的实际开票金额是减过冲红负数的销售额的.
跨越红字发票如何申报?
答:
开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票
第四十二条 纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让
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