发票开错如何冲红申报?
答:冲红发票怎么申报纳税一般纳税人自开专票次月冲红了,怎么申报纳税,申报表按汇总表上的金额填写,如果红冲的金额大于正常票的,就按负数申报.防伪税控汇总表显示的实际开票金额是减过冲红负数的销售额的.
跨越红字发票如何申报?
答:
开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票
第四十二条 纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让
发票开错如何冲红申报?
答:冲红发票怎么申报纳税一般纳税人自开专票次月冲红了,怎么申报纳税,申报表按汇总表上的金额填写,如果红冲的金额大于正常票的,就按负数申报.防伪税控汇总表显示的实际开票金额是减过冲红负数的销售额的.
跨越红字发票如何申报?
答:
开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票
第四十二条 纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让
你好,是增值税,还是所得税的申报? 12月开错一张发票 ,1月申请冲红,4季度的税款按正常发票申报就是了 答
你好,填写负数发票信息表,税局审批通过之后,根据通知单号码录入开具负数发票 按正数发票减去负数发票之后的金额申报,比如正数销项1万,负数销项0.1万,按0.9万申报销项就是了 答
1、本月不作退税申报 2、如已认证,开具红字信息表给销售方,让他红冲 3、如未认证,发票退还销售方,让他红冲 答
你好,进开票系统里面有个红字,直接开据就好了 答
你好,这个可以红冲的哦 答
微信扫码加老师开通会员
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)