4月份给客户开的票,11%税率的10万,5月份发现金额开多了,应该是9万,客户申请重开,五月就冲红重开了,开了11点的9万元。这个情况我申报5月增值税如何处理?
905627101
于2018-06-01 23:35 发布 797次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-01 23:38
您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
相关问题讨论
您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
2018-06-01 23:38:30
借:应收账款 100000(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税(销项税)(红字)
在做正确的蓝字发票
借:应收账款 90000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2018-06-03 15:09:08
你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
2018-10-28 21:27:04
您好
把红冲的8万 蓝字的10万分别入账 有影响的 少冲了2万 2万要计入收入 结转成本 计算利润
2020-10-09 08:47:56
你好,10月份需要冲红,重新开,其实一正一负刚好抵消了,12月又开5万发票,对于你第四季度来说实际开具发票金额是5万,而不是13万,是免征增值税的
2018-09-20 09:15:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
905627101 追问
2018-06-02 23:02
王雁鸣老师 解答
2018-06-02 23:04
905627101 追问
2018-06-02 23:35
王雁鸣老师 解答
2018-06-02 23:37