送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-06-01 23:38

您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?

905627101 追问

2018-06-02 23:02

有,还有给另一家开红字发票信息表,对方也开了相应的负数发票以及正确的发票过来了

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 23:04

您好,如果没有其他销售正数发票的话,一般情况下,需要到税务局报税大厅窗口进行非正式申报了。

905627101 追问

2018-06-02 23:35

有其他的,就是有两个负数的,一个是我们给客户开,另一个是销售方给我们开。其他的销售都正常

王雁鸣老师 解答

2018-06-02 23:37

您好,这样的话,也是到税务局报税大厅窗口进行非正式申报。

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相关问题讨论
您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
2018-06-01 23:38:30
借:应收账款 100000(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(销项税)(红字) 在做正确的蓝字发票 借:应收账款 90000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2018-06-03 15:09:08
你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
2018-10-28 21:27:04
您好 把红冲的8万 蓝字的10万分别入账 有影响的 少冲了2万 2万要计入收入 结转成本 计算利润
2020-10-09 08:47:56
你好,10月份需要冲红,重新开,其实一正一负刚好抵消了,12月又开5万发票,对于你第四季度来说实际开具发票金额是5万,而不是13万,是免征增值税的
2018-09-20 09:15:14
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