8月份给客户开增值税普通发票金额多开了,当月没有发现,增值税纳税申报也按多开的金额错误申报了。9月份将发票红冲后,开具正确的金额该如何纳税申报。
张书溪
于2018-09-11 13:40 发布 1938次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
按税率进行申报增值税附表一,用负数填列第三列、第四列的数据,再按正确的开票金额填列附表一的数据
2018-09-11 13:43:03
你好,10月份申报9月份的时候按正数减去负数发票申报
2017-09-14 11:39:31
您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
2019-05-07 14:08:34
2月份申报的时候按哪个税率申报的
2019-03-06 21:20:54
您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
2018-06-01 23:38:30
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