老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
2019年4月份之前发生一笔业务,当时因为还没有完工所以没有开具发票,没有确认未开票收入,现在5月份把这份发票开了,专管员打电话来说要我们更正之前的申报表把这部分做无票收入,那么我想问这样更正申报这部分无票收入怎么交税?进项税额能也能更正申报吗
答: 无票收入和有票一样缴税,不需要更正进项税
老师您好,我们公司22年10月份将公司的一辆车卖出去了当时是老板直接自己操作的,价格可能是低于市场价的现在税务局打电话说要按照他们的核定价格更正申报增值税和所得税,但是22年10月份我们增值税是有留抵税额的,这样要从22年10月开始逐月更正吗
答: 是的,对的,是这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,一般纳税人公司,2019年9月份认证了2分发票进项票税额有10000。当时是从别的公司接过来的账,不是我认证的。然后我这边报税时附表二没有自动带出数据,我也没注意。因为8月份也有留底500,然后我就直接申报了。那怎么办?现在才发现
答: 你好 去修改你之前的申报表。 意思是9月认证的进项税没申报 你现在没在留抵进项税里面 。 去修改
ccy 追问
2025-01-05 14:52
小菲老师 解答
2025-01-05 14:53
ccy 追问
2025-01-05 15:00
小菲老师 解答
2025-01-05 15:01
ccy 追问
2025-01-05 15:02
小菲老师 解答
2025-01-05 15:04