老师上个财务将手机和电子产品计入固定资产,但一 问
你好如果已经计提完毕了可以一次性入费用 答
我们注册资本以前5000万,股东转进来实收资本1100 问
你好,直接退回给股东就行了哈 答
养殖业,养牛的,都是育肥牛和繁殖的牛,固定资产折旧 问
你好,他们做的是生产性生物资产, 然后折旧,借农业生产成本贷生产性生物资产累计折旧。 答
老师您好,不开票先确认收入,跨年后客户如果又联系 问
再开票,未开票收入栏填写负数,一负一正,不影响收入与增值税 答
劳务分包合同里约定了安全生产费给劳务队,劳务队 问
老师,刚有事这会可以电话了 答
老师,一般纳税人公司,2019年9月份认证了2分发票进项票税额有10000。当时是从别的公司接过来的账,不是我认证的。然后我这边报税时附表二没有自动带出数据,我也没注意。因为8月份也有留底500,然后我就直接申报了。那怎么办?现在才发现
答: 你好 去修改你之前的申报表。 意思是9月认证的进项税没申报 你现在没在留抵进项税里面 。 去修改
我在8月份收到一张专用发票,做账时转出。9月填8月增值税申报表时也填了转出了税额。9月底,又发起了红字发票申请,对方也开来销项负数的发票。然后10月份填9月纳税申报表时,系统会自动带出来这部分转出税额 那我不是多转出了吗?收到的正数进项,用于简易计税,即使认证了,在填申报表的时候,不是也要转出吗?现在把这张发票红冲了,我这边发起的,那纳税申报表又有这笔税额的转出了啊
答: 你可以到税务局做9月申报8月的更正申报。但这几天能不能办理,要联系你当地税务局,这几天各地税务局在维护升级
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,请问一下我家是一般纳税人12月末的时候有一张进货厂家给我们开的那个负数发票就是我们开的红字信息表税额¥3117.29然后这几张负数发票,我在十二月份没有认证,但是在申报增值税报表的时候那个他让你填进项税额转出,我就是表在表二20行填了,然后我没认证,我也填了,那么在二月报一月份的时候的时候,我这负数发票我又没认证,然后我再这月申报增值税报表时,我家1月份专票,金额2396.01,税额311.49,开普票金额由于这月有负数发票,出现了,销售额-12192.04,税额-1584.96,由于出现负数了销售额,我在未开票销售额填了9796.03,税额1273.47,这样销售额就是0,但是我申报时,出现提示,在表二20行,填写进项税额转出1105.26,我填了后申报成功申报。问题1—-我1月在报12月的报表没有认证那个3117,29在2月是不是就的认证这个负数发票,负数发票用认证吗!!2---我二月报的表对吗?那进项税额转出的1105,26是怎么来的,难道是我家进货厂家又给我家开了负数发票?再说我发现主表里14行,怎么只显示1105,26!怎么没有累计数3117,29加上1105,2
答: 1,专票,即便是负数,也需要认证的 2,3117.29你没有认证,就不会体现
阿狸 追问
2020-03-10 18:42
meizi老师 解答
2020-03-10 18:44
阿狸 追问
2020-03-10 18:45
meizi老师 解答
2020-03-10 18:47