送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-05 09:52

你好,是多开了还是有部分款项没有支付,今后支付

维小连 追问

2018-06-05 09:54

多开了,多开部分不需要再进行付款。

邹老师 解答

2018-06-05 09:54

你好,多开应当是开具负数发票冲销,然后开具一份正确金额发票才是的

维小连 追问

2018-06-05 09:57

老师,我们是5月份收到的专票,现在6月,跨月了,如果开负数发票账务处理是不是更麻烦了?有更简单的处理办法么?

邹老师 解答

2018-06-05 10:00

你好,不麻烦的 
发票金额错误就需要红冲然后开正确金额的发票

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相关问题讨论
你好,是多开了还是有部分款项没有支付,今后支付
2018-06-05 09:52:01
11月忘了认证一张进项税发票,那笔款已经入账,税金是应交税金-增值税-进项税。不敢和财务经理说自己忘了认证发票。到时国税申报时金额不一致有关系吗?我12月份调平了应该就没有事吧?这个和财务报表有冲突吗?如果做到应交税金-待抵扣进项税科目,财务报表应交税金那不是还有这一笔资金吗?我是不可以就这样不用管它,下个月调平了就可以了吧?
2015-12-03 10:28:37
你好不影响认证可以的。
2021-10-22 14:48:30
购买方发票未认证,发觉发票需要退款,销售方取回并且冲红需要退款金额,这样购买方发票需要怎么认证
2015-12-16 19:12:46
您好 跨月了 要做错误的跟冲红的发票体现
2021-07-05 14:58:43
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