老师 这张是成本票 我们可以在12月账务里面 借:成本 应交税费-待抵扣进项税 贷:银行存款 吗 申报增值税的时候需要做什么操作吗
sunny'曹瑞娟
于2025-01-14 10:25 发布 27次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-01-14 10:27
你好,你是没有勾选吗?没有勾选的话,放到应交税费待认证什么也不需要申报增值税。
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你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
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你好,本月认证抵扣是这样做分录
2018-08-06 12:54:45
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你好:上面一笔分录是正确的。下面一笔分录不用做。
2021-06-06 12:51:31
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可以的。。。。。。。。。
2016-09-04 17:22:22
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您好,不是待抵扣进项税,是待认证进项税。
2020-06-23 20:59:49
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