送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-02-11 08:40

你好,如果是计提多了就做红字凭证冲减多计提的部分。

薄荷凝望 追问

2025-02-11 08:43

不用以前年度损益调整吗?

宋生老师 解答

2025-02-11 08:46

你好,如果涉及损益类的科目的话,就要用以前年度损益调整。

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相关问题讨论
首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。
2023-03-19 19:51:37
你好,补计提就是了 借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬
2019-01-10 13:24:43
你好 把多计提 的红冲了 原来分录 不变金额负数 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-19 11:57:03
应当将多发的年终奖金额纳入本期成本中,发生以下做账凭证: 1、贷:应交税费 XX 2、借:应发工资 XX
2023-03-10 14:11:16
您好。计提的金额对吗?
2022-04-11 14:14:26
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