老师,12月计提年终奖,计提多了1万多元,1月实际发放没这么多,请问怎么做账呢?
薄荷凝望
于2025-02-11 08:40 发布 5次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-02-11 08:40
你好,如果是计提多了就做红字凭证冲减多计提的部分。
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首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。
2023-03-19 19:51:37
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你好,补计提就是了
借;以前年度损益调整等科目 贷;应付职工薪酬
2019-01-10 13:24:43
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你好 把多计提 的红冲了 原来分录 不变金额负数 把损益 科目换成以前年度损益 调整科目
2020-02-19 11:57:03
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应当将多发的年终奖金额纳入本期成本中,发生以下做账凭证:
1、贷:应交税费 XX
2、借:应发工资 XX
2023-03-10 14:11:16
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您好。计提的金额对吗?
2022-04-11 14:14:26
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薄荷凝望 追问
2025-02-11 08:43
宋生老师 解答
2025-02-11 08:46