12月份年终奖计提表,1月份发放实际比计提的多,这个账务怎么处理,比如说张三12月计提2万,实际发了3万,这种怎么处理账务呢
紧张的冬日
于2023-03-19 19:39 发布 663次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
相关问题讨论
首先,你可以先把张三2万的计提数额给实际处理掉,记录在预计发放的那一项里。然后核实发放的超过预计发放的1万,新开一张账,将其按月记录在发放账上。
2023-03-19 19:51:37
你好,多计提冲红
借:费用
贷:应付职工薪酬
上面都用红字
2019-02-25 11:26:39
应当将多发的年终奖金额纳入本期成本中,发生以下做账凭证:
1、贷:应交税费 XX
2、借:应发工资 XX
2023-03-10 14:11:16
您好。计提的金额对吗?
2022-04-11 14:14:26
红冲借应付职工薪酬贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配
汇算清缴10万调增
2019-05-16 11:41:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息