送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2025-02-13 15:56

你好,全部冲回,然后按照发票记账

借:管理费用   负数
贷:其他应付款   负数


借:管理费用  发票金额
应交税费-增值税-进项  税务
贷:应付账款/其他应付款

柠檬叶 追问

2025-02-13 16:08

这跨年了不用做以前年度调整吗?

上传图片  
相关问题讨论
你好! 不用的
2019-11-07 16:40:01
你单位支付的当月借其他应收款贷银存 收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08
是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍
2021-12-17 10:06:32
您好,借管理费用10贷其他应付款10
2022-12-12 14:28:27
你好;  你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的;   直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...