老师,我十二月做帐时计提了一下12月的电费,把增值税也计入了管理费用,(借:管理费用-电费,贷:其他应付款),现在1月份拿到发票,多计提了电费,我要如何冲账
柠檬叶
于2025-02-13 15:53 发布 5次浏览
- 送心意
高辉老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2025-02-13 15:56
你好,全部冲回,然后按照发票记账
借:管理费用 负数
贷:其他应付款 负数
借:管理费用 发票金额
应交税费-增值税-进项 税务
贷:应付账款/其他应付款
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你好!
不用的
2019-11-07 16:40:01
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你单位支付的当月借其他应收款贷银存
收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08
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是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍
2021-12-17 10:06:32
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您好,借管理费用10贷其他应付款10
2022-12-12 14:28:27
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
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柠檬叶 追问
2025-02-13 16:08