- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-06-07 11:42
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2018-06-07 11:42:55

借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
2018-04-20 15:14:33

错的,计提工资和发放时应该这样。借:管理费用-工资 1000 贷:应付职工薪酬-工资 1000 。发放时: 借:应付职工薪酬-工资 1000 贷:其他应收款-社保 50 应交税费-个人所得税 10 银行存款 940.
2018-06-11 14:11:08

意思是扣了去年8月的社保吗?银行存款对账单上有这笔钱吗?
2017-03-12 09:38:50

你好,个人社保扣款
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
退还做相反分录
借;其他应收款,贷;应付职工薪酬
2020-06-08 17:15:02
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小谢 追问
2018-06-07 12:31
QQ老师 解答
2018-06-07 12:57