我现在在报增值税附表二,遇到问题,我本期有好多进项税发票,但是都没有认证,记账记到了待认证进项税里。不知道报税需要填写待抵扣进项税那里吗?要是填填写哪行
竹心柳影
于2018-06-07 14:35 发布 731次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-06-07 14:35
图片
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
图片
2018-06-07 14:35:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不填写,在35栏填写。
2020-05-15 11:58:53
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你可以抵扣做进项税,当做留底税额,下期用,也可以填在抵扣进项税额那里
2020-12-07 16:48:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,不需要填写的,因为发票没有认证,不通过进项附表填写的
2018-10-15 10:53:38
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
认证后,你直接抵扣,这样形成留抵的增值税,后期不想抵扣,可以暂时不勾选认证发票。
2020-05-19 16:29:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
方亮老师 解答
2018-06-07 14:35
竹心柳影 追问
2018-06-07 14:39
方亮老师 解答
2018-06-07 14:49