送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-07 17:09

你好,月底不需要计提,发票到 就    借;制造费用等科目     贷;预付账款

静待花开 追问

2018-06-07 17:11

因为我月底要算成本,没有费用,就计提了

邹老师 解答

2018-06-07 17:12

你好,那你可以取得发票冲销计提,然后做上面的分录

静待花开 追问

2018-06-07 17:14

那现在该怎么记呢

邹老师 解答

2018-06-07 17:15

借;制造费用等科目   贷;预付账款

静待花开 追问

2018-06-07 18:04

好的谢谢老师

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相关问题讨论
你好,月底不需要计提,发票到 就 借;制造费用等科目 贷;预付账款
2018-06-07 17:09:26
你好,不用的暂估和发票一致的,可以不用调整。
2022-05-20 16:46:47
你好,暂估和发票一致的,可以不用的。
2022-05-20 16:37:56
您好,收到发票的时候直接把发票附到凭证后面就行。
2020-12-18 09:09:10
可以的 对 @泰州~女~朱芳 借费用7800贷预付7800 之前预付再贷方2800 还欠人家5000 以后付款借预付5000贷银存5000
2017-12-13 11:42:29
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