老师好!我是做了几年的企业会计了,我只是想问一下,我公司给对方公司多开了发票,对方换了会计并不作废,这样的多的金额怎么做会计分录呢?
无语的蜗牛
于2025-02-21 17:09 发布 130次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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借:应收帐款
贷:工程结算
应交税费~增值税~销
2019-05-15 17:33:12
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您好
借:银行存款
贷:营业外收入
2019-12-22 12:06:52
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你好
原发票正常处理,申报时做进项转出
3月,红冲原发票,并按新发票做正常处理
2019-07-16 11:20:59
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你好,您当初购入的货物是作原材料还是库存商品呢
2020-01-13 09:17:40
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