送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-02-21 17:24

你好。这个你应该开红字发票冲减才对啊。

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相关问题讨论
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
借:应收帐款 贷:工程结算 应交税费~增值税~销
2019-05-15 17:33:12
您好 借:银行存款 贷:营业外收入
2019-12-22 12:06:52
你好 原发票正常处理,申报时做进项转出 3月,红冲原发票,并按新发票做正常处理
2019-07-16 11:20:59
你好,您当初购入的货物是作原材料还是库存商品呢
2020-01-13 09:17:40
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