- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-08 09:18
可以零申报的,这笔480的减免税可以不申报,等需要抵减增值税时,再填列。在年底前使用可以了。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
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可以零申报的,这笔480的减免税可以不申报,等需要抵减增值税时,再填列。在年底前使用可以了。
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2018-06-08 09:18:37

你好,一般纳税人交服务费的分录:
借:管理费用 280
贷:银行存款(或库存现金) 280
抵减增值税应纳税额时:
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
你账务处理是这样做的吧,并且申报了吧
2019-12-03 13:56:39

本期不用申报,这个等有销项税额时再进行申报减免税款处理
2018-05-07 14:02:00

你如果产生了这个费用,可以申报,增值附表四,然后留底以后期间抵免
2018-12-10 11:27:00

你好!你计提的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-税收减免
金税盘只能先挂着了
2018-08-13 10:47:13
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