请问老师,厂家补贴给我司的费用,上个月挂了其他应收款,本月厂家以销售补差的形式在货物发票里冲抵,请问该如何记账。之前记账是都是按发票金额入库的,没有分拣出销售补差那部分。
印象
于2018-06-08 16:10 发布 950次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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借:应付账款
贷:其他应收款
2018-06-08 16:14:27
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同学,你好
就是说工厂送货给你吗?
2022-07-16 14:01:05
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按照正常销售商品抵扣费用就行了。
。按照参考市场价。
2022-08-29 13:01:33
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您好,一般情况下,贵公司让厂家把提成款和货款直接给贵公司,做内账处理就行了。
2018-03-09 21:14:43
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你给别人的折扣做到了哪个科目?
2020-04-23 17:13:51
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