送心意

职称,注册会计师,税务师

2018-06-10 16:18

你好,要多做一笔转管理费用
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--职工福利

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相关问题讨论
你好,要多做一笔转管理费用 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工福利
2018-06-10 16:18:22
您好, 计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金 您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好,食堂买菜分录 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 贷:现金 。
2017-01-08 22:46:56
先借应付职工薪酬贷现金,月末再做分录借管理费用福利费贷应付职工薪酬
2018-09-27 15:04:33
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