老师,我这个月计提了职工薪酬,分录,借管理费用等,贷应付职工薪酬,发生餐饮费我做了分录,借应付职工薪酬,职工福利费,贷现金,做钉子账的时候感觉不对,应付职工薪酬一个在借,一个在贷,
青苹果
于2018-06-10 16:14 发布 996次浏览
- 送心意
职称: ,注册会计师,税务师
相关问题讨论
你好,要多做一笔转管理费用
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--职工福利
2018-06-10 16:18:22
您好,
计提时 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工薪酬
发放时 借 应付职工薪酬-福利费 贷 库存现金
您计提时是走的应付职工薪酬-职工薪酬(应该是应付职工薪酬-福利费),这样应付职工薪酬应付职工薪酬-福利费科目才能冲平,谢谢
2020-03-07 09:16:56
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
您好,食堂买菜分录 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 贷:现金 。
2017-01-08 22:46:56
先借应付职工薪酬贷现金,月末再做分录借管理费用福利费贷应付职工薪酬
2018-09-27 15:04:33
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