送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-06-11 14:11

错的,计提工资和发放时应该这样。借:管理费用-工资 1000  贷:应付职工薪酬-工资 1000 。发放时: 借:应付职工薪酬-工资 1000   贷:其他应收款-社保 50   应交税费-个人所得税 10    银行存款 940.

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http://xinzhi.wenda.so.com/a/1525930604208918 看看这里
2018-06-07 11:42:55
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
2018-04-20 15:14:33
意思是扣了去年8月的社保吗?银行存款对账单上有这笔钱吗?
2017-03-12 09:38:50
你好,是说交社保扣费的分录吗
2020-07-09 13:46:07
你好,个人社保扣款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 退还做相反分录 借;其他应收款,贷;应付职工薪酬
2020-06-08 17:15:02
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