送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-12 08:27

你好,贷方是应付账款——暂估

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2018-06-12 08:57

付款时我做借:预付账款,贷:银行存款。入库时借:原材料,贷:应付账款(暂估)然后发票到了做借:原材料,贷:预付账款,同时冲销暂估入库的凭证,是吗?

邹老师 解答

2018-06-12 08:57

你好,是的,是这样处理的

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2018-06-12 08:58

不用一直用预付账款是吗

邹老师 解答

2018-06-12 08:59

你好,暂估贷方是应付账款,然后取得发票就冲销暂估,同时冲销之前预付款项的预付账款

✨ づsんóц掌ィ心 追问

2018-06-12 09:00

暂估入账时是含税价还是不含税价格

邹老师 解答

2018-06-12 09:01

你好,按不含税价格入账的

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相关问题讨论
你好,贷方是应付账款——暂估
2018-06-12 08:27:25
您好 暂估入库 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款 领用 借:生产成本——直接材料 贷:原材料 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额(如有) 贷:应付账款
2019-07-25 15:13:50
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
购入无发票已付款时暂估怎么做? 借:预付账款 贷:银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时, 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-01-23 09:34:21
你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31
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