老师,这个月开出的票已经确认收入,但是成本还没有 问
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 答
甲乙于2008年成立公司,股比7:3,实缴制。2017年达成 问
同学你好,需要公司的财务报表,公司章程及修正案,转让协议,付款单,印花税及个税证明。 答
老师 资产负债表里的固定资产和未分配利润和明细 问
您好,那样需要看账,一笔一笔一个科目一个对应,才行的 答
老师,请教一下员工考了二建,用于公司资质,这种款,转 问
你好,以这种名义给他钱是不合适的,建议直接加到工资里边。 答
老师你好,我公司是物业公司,收取的装修保证金户数 问
可直接入其他应付款-押金 附上明细表 答
我本月发票开错了。然后我开的销项负数冲销的,都在本月内,这几张发票还用做账吗?
答: 你好,当月开具错误,直接作废就是了,不需要开具负数发票冲销你需要按正数做销售分录,负数做销售退回分录
2019年发票开错了,要在2020年作废,如何作废,如何红冲,如何做账,销项税如何处理
答: 你好 开红字发票,原来分录 不变 金额负数 ,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月的开具的发票由于发票号不对应所以,这月开了销项负数,又重新开具了正确的发票,那我这月做账的时候怎么做?是先做一张冲销在做一张正确的吗?
答: 你好,是的先冲销,在重新做一个正确的
朵朵 追问
2018-06-13 09:05
邹老师 解答
2018-06-13 09:05