我们单位有一笔发票是一月份已经开过录了凭证,然后五月又开了一次,就是销项税重了 这个入账怎么做分录啊
不败的兔子
于2018-06-13 14:41 发布 765次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,每次都要做借应收账款贷主营业务收入贷应交税费,6月份你可以冲红票一笔的
2018-06-13 14:46:33
你好
是的
不影响
一正数一负数
2020-11-18 14:40:28
您好!复印一下就可以了。
2017-10-11 16:22:28
例如
借:库存商品 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
等下月收到对方开具的红字发票后,再做 借:应付账款 贷:库存商品
2018-10-09 14:54:49
借;应付账款等科目 贷;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-07-25 15:41:55
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