
老师您好! 从对公账户里面打到法人私人银行账户里面一笔款,做分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后法人又用这些钱付了 电费 工资等,可以做分录 借:管理费用--电费 贷:其他应收款 这样对不对,如果不对,要怎么做
答: 对的,是的,可以这么做的。
报销人拿发票给我用于报销,公户还没有打钱给他,分录写成了借:管理费用,贷:其他应收款可以吗? 那我用了其他应收,是把这个调整呢,还是就这样错着,回头报销就借:其他应收贷:银行存款
答: 你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司付给个人的钱用于报销的,分录是不是:借:管理费用,贷:其他应收款-个人借:其他应收款-个人 ,贷:银行存款?
答: 同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的


聪慧的电脑 追问
2025-04-16 11:56
小愛老师 解答
2025-04-16 12:00