我在4月份发生了一笔业务,销售了一批货物1680元,当时对方没要发票,我4月份申报的时候,这一笔没有申报,但是在5月份的时候,他让我给他开了一张17%的发票,老师,那我4月份的这笔账怎么做。谢谢老师。
生命的转角
于2018-06-18 17:43 发布 594次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2018-06-18 17:49
你4月份时这笔业务怎么处理的
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你4月份时这笔业务怎么处理的
2018-06-18 17:49:10
你好,按照发票做账,报税的申报表里把17%的金额和税额合并到16%里一起申报
2018-06-18 18:25:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好,您5月到11月的增值税申报了吗?
2020-01-13 14:56:45
正常申报了,就等专管员打电话缴纳滞纳金。或私下联系一下专管员看能不能更正申报一下。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-11 16:13:57
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