- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 11:16
我做5月份帐的时候我是不是做借:预付账款——房租贷银行存款
相关问题讨论

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02

借:预付账款12贷:银行存款12,发票:借:待摊费用12贷:预付账款12
2018-06-19 11:16:26

同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51

借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37

您好,正常借方做到管理费用就行,然后票到了,如果是下个月的话,放进去
2022-12-03 11:44:53
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袁老师 解答
2018-06-19 11:16