送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-19 20:07

您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款_暂估 按月写

泥雨 追问

2019-09-19 20:24

费用是固定的,那我们收到发票,摊的分录不用冲了吧

bamboo老师 解答

2019-09-19 20:25

费用是固定的,收到发票,摊的分录不用冲了

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02
借:预付账款12贷:银行存款12,发票:借:待摊费用12贷:预付账款12
2018-06-19 11:16:26
同学你好,支付时,借,预付账款,120000元,贷,银行存款,120000元。收到发票时,借,管理费用等科目,120000元,贷,预付账款,120000元。
2022-09-06 00:21:51
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
您好,正常借方做到管理费用就行,然后票到了,如果是下个月的话,放进去
2022-12-03 11:44:53
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