送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-10 13:30

付款 借其他应付款 贷银行 。按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,

景欣 追问

2020-07-10 13:31

那我之前做的摊销是做的 借费用 -房租长期待摊费用费祖,错了吗

maize老师 解答

2020-07-10 13:35

你这个一年做预付账款,不要使用长期待摊费用,大于1年长期待摊费用

景欣 追问

2020-07-10 13:37

去年支付房租 我做的借 预付账款 贷 银行存款,但是只收到4个月的发票。今年又开始交一年房租了,我还可以预付账款 贷 银行吗?然后每月摊销 就长期待摊费用,拿到发票的时候 我就不知道怎么做了

maize老师 解答

2020-07-10 13:45

按月摊销做借管理费用 贷其他应付款-房租,收到发票做借其他应付款-房租 贷预付账款 房东,这个不要挂长期待摊费用,你冲掉,之前有学员被税局说了,1年不要挂长期待摊费用 ,1年其他应付款-预付账款使用这个

景欣 追问

2020-07-10 13:49

那我冲的话 是不是 借长期待摊费用 贷其他应付款-房租?直接这样做行吗··就做到其他应付款科目上

maize老师 解答

2020-07-10 13:59

借长期待摊费用 负数   借其他应付款房租,之前挂长期待摊费用冲转其他应付款房租,

景欣 追问

2020-07-10 16:16

那以后我做付款 的借预付账款-房租 贷银行存款,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 ,收到发票的时候借其他应付款 贷预付账款?对吗老师

maize老师 解答

2020-07-10 16:24

不是借预付账款-房东,贷银行,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 是,收到发票的时候借其他应付款-房租 贷预付账款-房东

景欣 追问

2020-07-10 16:26

那么 我的长期待摊费用 一直做在贷方的,为什么冲转给其他应付款 是在借方呢

maize老师 解答

2020-07-10 16:37

长期待摊费用 亲把这个冲掉,借长期待摊费用 负数 借其他应付款房租 冲掉没有余额,这个收到之前发票就贴这个后面,后面再开后面的再做借其他应付款-房租 贷预付账款-房东

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相关问题讨论
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款_暂估 按月写
2019-09-19 20:07:02
借:预付账款12贷:银行存款12,发票:借:待摊费用12贷:预付账款12
2018-06-19 11:16:26
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
您好,正常借方做到管理费用就行,然后票到了,如果是下个月的话,放进去
2022-12-03 11:44:53
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除
2019-06-04 11:06:45
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