送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-10 13:30

付款 借其他应付款 贷银行 。按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,

景欣 追问

2020-07-10 13:31

那我之前做的摊销是做的 借费用 -房租长期待摊费用费祖,错了吗

maize老师 解答

2020-07-10 13:35

你这个一年做预付账款,不要使用长期待摊费用,大于1年长期待摊费用

景欣 追问

2020-07-10 13:37

去年支付房租 我做的借 预付账款 贷 银行存款,但是只收到4个月的发票。今年又开始交一年房租了,我还可以预付账款 贷 银行吗?然后每月摊销 就长期待摊费用,拿到发票的时候 我就不知道怎么做了

maize老师 解答

2020-07-10 13:45

按月摊销做借管理费用 贷其他应付款-房租,收到发票做借其他应付款-房租 贷预付账款 房东,这个不要挂长期待摊费用,你冲掉,之前有学员被税局说了,1年不要挂长期待摊费用 ,1年其他应付款-预付账款使用这个

景欣 追问

2020-07-10 13:49

那我冲的话 是不是 借长期待摊费用 贷其他应付款-房租?直接这样做行吗··就做到其他应付款科目上

maize老师 解答

2020-07-10 13:59

借长期待摊费用 负数   借其他应付款房租,之前挂长期待摊费用冲转其他应付款房租,

景欣 追问

2020-07-10 16:16

那以后我做付款 的借预付账款-房租 贷银行存款,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 ,收到发票的时候借其他应付款 贷预付账款?对吗老师

maize老师 解答

2020-07-10 16:24

不是借预付账款-房东,贷银行,分摊的时候 借费用-房租 贷 其他应付款-房租 是,收到发票的时候借其他应付款-房租 贷预付账款-房东

景欣 追问

2020-07-10 16:26

那么 我的长期待摊费用 一直做在贷方的,为什么冲转给其他应付款 是在借方呢

maize老师 解答

2020-07-10 16:37

长期待摊费用 亲把这个冲掉,借长期待摊费用 负数 借其他应付款房租 冲掉没有余额,这个收到之前发票就贴这个后面,后面再开后面的再做借其他应付款-房租 贷预付账款-房东

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相关问题讨论
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款,没有发票正常做账,但是不允许抵扣所得税。
2021-08-06 13:14:37
你好,17年 借:预付账款 贷:银行存款 18年 借:管理费用 贷:预付账款
2018-01-13 14:34:53
您好,正常借方做到管理费用就行,然后票到了,如果是下个月的话,放进去
2022-12-03 11:44:53
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除
2019-06-04 11:06:45
付款 借其他应付款 贷银行 。按月摊销做借管理费用 贷预付账款,收到发票做借预付账款 贷其他应付款,
2020-07-10 13:30:43
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精选问题
  • 老师, 请问前年的账做错了,现在应该怎么处理?

    第一步:调整期初留存收益 假设发现前年漏记了一笔固定资产折旧 10000 元,且该错误对财务报表有重大影响。首先需要计算该折旧对所得税的影响(假设所得税税率为 25%),折旧影响的所得税费用为 10000×25% = 2500 元,对净利润的影响为 10000 - 2500=7500 元。 调整分录为: 借:以前年度损益调整 10000 贷:累计折旧 10000 借:应交税费 - 应交所得税 2500 贷:以前年度损益调整 2500 借:利润分配 - 未分配利润 7500 贷:以前年度损益调整 7500 第二步:调整盈余公积(如果企业有计提盈余公积) 假设企业按 10% 计提盈余公积,应调整的盈余公积为 7500×10% =750 元。 分录为: 借:盈余公积 750 贷:利润分配 - 未分配利润 750 第三步:在报表附注中披露 企业需要在财务报表附注中披露前期差错的性质、受影响的项目名称和更正金额等信息,以便财务报表使用者了解更正情况。

  • 既然已经出售,公允价值变动损益不应该结转到投资

    你好 出售交易性金融资产,公允价值变动损益不用再结转投资收益。

  • 老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套

    好,就和开票一样,做收入,做增值税,结转销售成本。

  • 老师,完工产品入库入库存商品,库存商品结转已销产

    你好,生产成本转入库存商品是1万,数量是多少?这个1万是数量还是金额

  • 我们是服务型的公司,有的业务自己做,有的业务分包,

    您好,这个的话是需要12月底把整年收入都确认完的,然后后期再冲销无票收入,这个

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