我们公司属于委托加工性质。购买原材料与组成设备,然后委托给别人帮我们组装。我想问一下,我这样做分录是不是正确。购入材料时:借:委托加工物资-xx材料 贷应付账款 计算加工费时:借:委托加工物资-加工费 贷应付账款 结转成本的时候:借:主营业务成本 贷:委托加工物资-xx材料 委托加工物资-加工费
没有快乐了
于2018-06-19 19:15 发布 1666次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-19 19:18
是的,你的分录是正确的了。。
相关问题讨论
按取得的收入结转对应的成本,如果是收入做完了,成本也就结转完了,如果是收入只做了部分,因此结转成本也只结转部分成本
2018-08-29 17:20:26
你好,借:主营业务成本10万
贷:工程施工-机械使用费10
这笔也要红冲,然后重新按发票金额做
收回8万的票也是一样的流程
2021-05-24 17:52:02
已经全部做了不需要在做了
2020-08-03 13:17:11
你好 是今年的业务 把暂估分录 冲掉 。然后如果有差异的话 多结转了成本冲掉就行了
2019-12-11 15:19:56
是的,你的分录是正确的了。。
2018-06-19 19:18:19
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