老师,请帮我分析一下,为什么我的纳税申报表上的本 问
老师,我不太明白,而且我们这集团版的财务软件数据都已经上报了,我不能再改了,可是这月的数据又要提交给发改局,他们要求纳税申报表和利润表上要一致,我该怎么办啊? 答
我公司是养殖业,小规模,每个月在固定供应商处购买 问
你好,多开的部分你可以先挂在应付账款上面。 答
公司购买水蜜桃给客户和员工,怎么入账? 问
借,销售费用招待费,贷,银行存款。 借管理费用福利费,贷,应付职工薪酬福利费,借,应付职工薪酬福利费,贷,银行存款。 答
有没有哪个大神公司是提供服务做过帐的,我想咨询 问
收入确认:若当月完成服务,能合理预期收款且金额可计量,即使未开票,也应在当月确认收入。 成本确认:与收入匹配的成本应在同一期间确认。 当年结转:一般应结转当年满足确认条件的收入和成本。有不确定性时可暂不确认,不确定性消除后补确认。税务上符合收入确认条件的要申报纳税 答
老师好,如果贷款200万,4%的年化利率。200万*4%=8万 问
同学你好 这个是正确的 答
每个月都要结转成本,可我看我们会计记得帐,他打印出来核算项目组合表,我看他只结转了部分,这是为什么,而且有个项目他做的是借工程施工,贷应付账款暂估,然后借主营业务成本贷工程施工,这是为什么
答: 按取得的收入结转对应的成本,如果是收入做完了,成本也就结转完了,如果是收入只做了部分,因此结转成本也只结转部分成本
请问一下老师:年末暂估时:借:工程施工-机械使用费10万 贷:应付账款 10万结转成本借:主营业务成本10万贷:工程施工-机械使用费10次年收取到发票为12万1.借:工程施工-机械使用费10万(红字) 贷:应付账款 10万(红字)2. 借:工程施工-机械使用费12万 贷:应付账款 12万3.这里差异的2万怎么办呢?如果收回来的发票为8万又怎么入账的啊
答: 你好,借:主营业务成本10万 贷:工程施工-机械使用费10 这笔也要红冲,然后重新按发票金额做 收回8万的票也是一样的流程
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好老师,我们公司采买原材料时财务不知道税点税费是多少,挂账的时候分录是 借:原材料 贷:应付账款 ,月末结转成本时借:主营业务成本 贷:原材料,发票开过来时发现是专票,该怎么做分录?怎么做进项税与应付账款呢?
答: 你好 是今年的业务 把暂估分录 冲掉 。然后如果有差异的话 多结转了成本冲掉就行了
老师,请问需要调整去年多入账的应付账款,今年还未付,分录怎么做呢?去年做的分录是 借:工程施工-机械费-机械公司,贷:应付账款,然后结转成本是 借:主营业务成本,贷工程施工-机械费-机械公司
一个家政公司,发票年底一次性开,一个门锁没发票,但维修时用了,我做分录:发票未到,暂估入库 借:劳务成本 材料费 贷:应付账款_估价入库;结转成本时 借:主营业务成本 贷:劳务成本材料费,这样对吗?
筱靜 追问
2019-01-04 14:30
耿老师 解答
2019-01-04 14:57