送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-21 08:21

你好! 
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12.....

Kalen Wu 追问

2018-06-21 08:24

取消审核呢

老江老师 解答

2018-06-21 08:25

进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

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相关问题讨论
你好! 反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12.....
2018-06-21 08:21:52
你好! 可以的
2019-01-08 12:40:10
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
你好! 和其他月份结账是一样的 12月份的月结就是年结
2019-01-17 16:23:20
你好,做好当月的账务处理分录,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了
2020-02-20 16:23:49
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