送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-01-17 16:23

你好! 
和其他月份结账是一样的 
12月份的月结就是年结

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-01-17 17:18

怎么年结金蝶标准版

蒋飞老师 解答

2019-01-17 17:28

和其他月份结账是一样的,按提示操作就可以了

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相关问题讨论
你好! 和其他月份结账是一样的 12月份的月结就是年结
2019-01-17 16:23:20
记账——审核凭证——结转本期损益——记账——审核——结转本年利润到未分配利润——进行记账——审核凭证——年度结账
2020-03-09 16:08:59
金蝶标准版年结反结账的主要步骤包括: 1. 启用反结账模块:进入会计->系统设置->反结账管理中,启用反结账模块; 2. 将本年度会计凭证设置为“已反结账”:进入会计->凭证管理,选择本年度的所有凭证,点击右上角的“反结账”按钮,将这些凭证设置为“已反结账”; 3. 进行账套反结账:进入会计->系统设置->反结账管理中,点击“立即反结账”按钮,进行反结账操作; 4. 进行报表核算:进入会计->报表,依据会计准则的要求,检查总账金额是否与明细账金额吻合; 5. 处理年结相关的凭证:在执行反结账时,可能需要处理有关本年度结转损益等凭证,以确保反结账操作的正确性。 此外,有些特殊情况下,还需要进行错字、借贷不平衡、凭证重复等相关检查,以确保反结账操作的完整性和正确性。
2023-02-28 13:07:51
你好,年度结账就是做好12月份的账务处理,然后点击过账,结转损益,然后再过账,最后点击结账按钮就是了 12月份的结账就是年度结账
2022-02-19 08:40:46
你好,根据结转之前本年利润科目的余额,做这个结转分录 借:本年利润  ,贷:利润分配—未分配利润 或相反分录 结转之后,本年利润科目余额为0 
2022-01-24 17:22:08
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