我们主要做市场管理。租户交了9000元定金。借:银存。贷:其他应付。 市场营业之后要转为主营业务收入。借:其他应付7000。贷:主营业务收入7000。还有2000元的押金。怎么做账?
秋
于2018-06-21 10:58 发布 605次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-21 10:59
不用做账,挂在其他应付款--押金即可
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不用做账,挂在其他应付款--押金即可
2018-06-21 10:59:25
确认XX的租金收入,应该是,借:其他应付款 7000贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税,保证金如果退回给客户的话,借:其他应付款 2000 贷:银行存款,如果暂时不退回给客户的话,可以留在账面作为余额
2018-06-21 11:20:19
你好,开具发票需要做价税分离,而不能全部把7000计入收入
2018-06-04 08:46:41
您好!你做反了啊
借其他应付款9000 贷其他应付款-押金2000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-22 16:13:48
收了人家押金和租赁费了,现在要退给人家租赁费且扣1000元的违约款,分录怎么写
2017-08-25 09:17:33
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秋 追问
2018-06-21 11:05
袁老师 解答
2018-06-21 11:15