客户打款10000万元,给20000元的产品,这个都是先挂账,后边根据需要多少分次提货,这样在挂账时和提货时分别应该怎么做分录呢?
@海阔天空*^O^*
于2018-06-21 16:26 发布 588次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-06-21 16:26
你好,挂账 借;银行存款 贷;预收账款
提货 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
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你好,挂账 借;银行存款 贷;预收账款
提货 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-21 16:26:58
您好!打钱的时候,借:银行存款 贷:预收账款
扣掉的时候借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-10 12:19:10
你好,为什么少付款,以后都不支付了吗?
2019-02-21 11:19:42
您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
2018-09-21 16:44:57
您好,赠送的1000元入销售费用,贷方预收账款1000元,
2018-05-23 21:46:03
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