送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-21 16:26

你好,挂账 借;银行存款   贷;预收账款 
提货 借;预收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税

@海阔天空*^O^* 追问

2018-06-21 16:29

借,银行存款10000 
贷,预收账款10000 
另外赠送的10000元怎么来体现啊

邹老师 解答

2018-06-21 16:29

你好,赠送的10000计入销售费用核算   
挂账 借;银行存款 贷;预收账款 10000  
提货 借;预收账款 10000  销售费用 10000 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税

@海阔天空*^O^* 追问

2018-06-21 16:34

也就是说赠送的10000元作为销售费用来看,但是再结算利润时要减去这10000元,但实际上这个成本并没有10000元,总感觉想不通

邹老师 解答

2018-06-21 16:35

你好,是的,结算利润的时候需要用收入减去成本,减去费用计算

@海阔天空*^O^* 追问

2018-06-21 16:36

嗯就是啊,那这样做对吗

邹老师 解答

2018-06-21 16:38

你好,10000计入费用,成本是需要看单位产品购进或生产成本是多少的

@海阔天空*^O^* 追问

2018-06-21 16:43

这个我明白,但现在还是想不通,不过就按这样做吧,或许做几次会理解吧,

邹老师 解答

2018-06-21 16:44

祝你学习愉快,工作顺利!

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你好,挂账 借;银行存款 贷;预收账款 提货 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-06-21 16:26:58
您好!打钱的时候,借:银行存款 贷:预收账款 扣掉的时候借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-10 12:19:10
你好,为什么少付款,以后都不支付了吗?
2019-02-21 11:19:42
您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
2018-09-21 16:44:57
您好,赠送的1000元入销售费用,贷方预收账款1000元,
2018-05-23 21:46:03
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