送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-22 14:15

您好!一年的,先计入预付账款。然后分摊。

JUN 追问

2018-06-22 14:18

是分摊到福利费里面吗  还是管理费用-房租里啊

宋生老师 解答

2018-06-22 14:19

你好!给员工的就计入福利费。公司用的,计入管理费用

JUN 追问

2018-06-22 14:25

借:长期待摊费用--房租 
   贷:银行存款 
 次月 
  借:管理费用-福利费 
      贷:应付职工薪酬-福利费 
   借:应付职工薪酬-福利费 
    贷:长期待摊费用--房租 
 请问是这么做分录吗?

宋生老师 解答

2018-06-22 14:26

您好!是的。就是这样。

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相关问题讨论
您好!一年的,先计入预付账款。然后分摊。
2018-06-22 14:15:32
可以直接计入项目成本,比如工程施工。不计入福利费,这样增值税进项税额就可以直接抵扣不转出了。
2018-09-10 18:03:39
你好,付了部分款,没来发票,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2020-01-13 08:48:44
你好 你们具体是什么长期待摊费用 业务是什么? 正常完成发生的次月开始分摊
2019-10-14 16:42:00
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
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