- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-06-22 14:15
您好!一年的,先计入预付账款。然后分摊。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!一年的,先计入预付账款。然后分摊。
2018-06-22 14:15:32
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以直接计入项目成本,比如工程施工。不计入福利费,这样增值税进项税额就可以直接抵扣不转出了。
2018-09-10 18:03:39
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,付了部分款,没来发票,借;预付账款,贷;银行存款等科目
2020-01-13 08:48:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,同学,要按照这个金额按月摊销
2023-12-12 10:47:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 你们具体是什么长期待摊费用 业务是什么? 正常完成发生的次月开始分摊
2019-10-14 16:42:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
JUN 追问
2018-06-22 14:18
宋生老师 解答
2018-06-22 14:19
JUN 追问
2018-06-22 14:25
宋生老师 解答
2018-06-22 14:26